专业能力:熟悉会计准则以及相关政策法规,熟悉各会计科目的核算。
Office软件能力:
1)Excel:熟练掌握各种基本操作,能迅速将原始数据快速进行编辑整理成需数据并进行分析;
2)Word: 熟练掌握索引、排版等操作;
3)Visio: 熟练掌握各种内控循环、生产流程流程图的绘制;
4)财务软件:熟悉掌握K3系统,熟悉用友系统
时 间:2015年1月2019年8月
公司名称:广东三江联合基金管理有限公司
公司性质:私营企业
担任职位:财务负责人、审计负责人
工作描述:
1、项目尽职调查(财务分析);
2、项目内审;
3、基金核算;
4、协助完成领导安排的其他工作。离职原因:在职
时 间:2010年4月2015年1月
公司名称:广东宜华木业股份有限公司
公司性质:股份制企业
担任职位:审计经理
工作描述:
1、执行内部审计
1)制定内部审计方案和审计计划;
2)负责现场审计工作的具体协调;
3)进行现场审计、编写内部审计工作的工作底稿;
4)指导审计员工作方法、审阅审计员工作底稿;
5)针对发现问题,提出改进建议初稿;
6)草拟内部审计报告
内审项目经验:
1)工人食堂采购专项审计;
2)体验馆及子公司常规审计;
3)生产子公司资金专项审计;
4)工人工资以及销售人员提成工资专项审计;
5)其他各类运营情况专项审计及财务审计。
2、执行内部控制体系建设
1)负责公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控;
2)负责组织确定公司各级别风险控制的流程图;
3)负责对风险控制流程进行准确、可行的流程描述;
4)负责组织制定公司的风险控制矩阵;
5)负责组织确定公司各部门各级别的内部控制风险库;
6)负责公司内部控制相关表单及标准化文档的设计;
7)具体实施内控有效性测试;
8)协助指导其它部门内部管理制度的完善。
内控项目经验:
1)梳理公司的业务流程并识别对应的风险和控制点,补充并完善公司的规章制度,建立一整套内部控制手册,并颁布实施。
2)每年根据内控手册和规章制度的要求,向各业务部门获取样本进行内控测试,并收集合法合规的内控样本配合外部会计师事务所年底内控审计检查。
3)每年根据外部会计师提出的整改建议督促并监督业务部门进行整改,根据公司的改革和发展等变化及时更新公司内部控制手册以及相对应的制度。
3、账务处理:负责美国子公司全部账务处理,包括入账编制报表以及税务筹划,单据以及美国审计报告的翻译。离职原因:换环境